Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đầu vào trong từng trường hợp cụ thể


Chào Ban Tư vấn Cty Gia Cát, Hiện nay tôi đang làm kế toán cho Cty hoạt động trong lĩnh vực Phần mềm và Tour du lịch. Tôi có vài câu hỏi như sau: Mong được phúc đáp 1. Hóa đơn đầu vào 0% và hóa đơn đầu vào không chịu thuế GTGT có kê khai vào bảng kê mua vao hay không? 2. Cty tôi có hoạt động trong lĩnh vực Tour du lịch trên hóa đơn đầu vào có phần chịu VAT và không chịu VAT vậy khi kê lên bảng kê tôi có cần tách ra 2 phần riêng biệt không? hay kê giống như hóa đơn xăng dầu (Doanh số mua vào bao gồm cả phí XD). và trường hợp HD bán ra thì tôi tách ra 2 phần: Phần chịu thuế 10% thì kê vào mục 4 và phần không chịu VAT thì kê vào mục 1 (PM HTKK 3.0) như vậy đúng không? 3. Bên tôi GD thường đi ctac nước ngoài mua mua máy bay VN airline ( Vận tải quốc tế 0% theo TT129) mà bên VN airline khi xuất HD dòng thuế VAT họ ko ghi gì cả. Như vây tôi không kê HD này vào bảng kê đầu vào có đúng không?

Nguyễn Ngọc Tịnh ( tinhnguyen158aa@yahoo.com )

Câu hỏi tư vấn mới hơn

  1. 20/10/2014 15:43 - That's really
  1. 20/10/2014 15:26 - Kewl you should come
  1. 19/10/2014 01:00 -

Câu hỏi tư vấn trước đây

  1. 11/07/2011 08:53 - Ke toan tong hop
  • logo iso

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký

  • chu ky so
  • dao tao ke toan
  • aba
  • Kế toán chuyên nghiệp
  • Kiểm toán
  • Thuế
  • Tư vấn
  • Gia Cát VIP
  • Đào tạo